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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001174
Monto de la Factura
₲ 24.796.302
Nro. de Orden de Pago
384
Fecha de Orden de Pago
27-02-2015
Fecha Emisión Cheque
27-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-03-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.580.832
IVA
₲ 2.254.209

Retención DNCP
₲ 88.365
Retención IVA
₲ 676.263
Retención Renta
₲ 450.842
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
GRUPO EMPRESARIAL PREVEN-TEC S.A.
RUC
80012876-1
Número de Contrato
154-14
Código de Contratación (CC)
CE-25005-14-99437
Monto Contrato
₲ 395.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 371.047.221
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 352.859.161

Datos de la Licitación

ID de Licitación
271621
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS SMITHS DETECTION
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac