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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001964
Monto de la Factura
₲ 53.407.440
Nro. de Orden de Pago
173
Fecha de Orden de Pago
01-02-2016
Fecha Emisión Cheque
01-02-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 50.789.504
IVA
₲ 4.855.222

Retención DNCP
₲ 190.325
Retención IVA
₲ 1.456.567
Retención Renta
₲ 971.044
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
GRUPO EMPRESARIAL PREVEN-TEC S.A.
RUC
80012876-1
Número de Contrato
154-14
Código de Contratación (CC)
CE-25005-14-99437
Monto Contrato
₲ 395.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 371.047.221
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 352.859.161

Datos de la Licitación

ID de Licitación
271621
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS SMITHS DETECTION
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac