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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000615
Monto de la Factura
₲ 8.293.011
Nro. de Orden de Pago
2017289
Fecha de Orden de Pago
09-01-2017
Fecha Emisión Cheque
20-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.886.503
IVA
₲ 753.910

Retención DNCP
₲ 29.553
Retención IVA
₲ 226.173
Retención Renta
₲ 150.782
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
EVA NATALIA PEREYRA ACOSTA
RUC
2206452-4
Número de Contrato
6728/2016
Código de Contratación (CC)
CE-25002-16-130020
Monto Contrato
₲ 66.066.450
Total Pagado por el Contrato
₲ 66.066.450
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 62.827.996

Datos de la Licitación

ID de Licitación
319090
Nombre de la Licitación
Servicio de Limpieza Integral para 20 locales de la Institución
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande