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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000969
Monto de la Factura
₲ 357.819.000
Nro. de Orden de Pago
2111
Fecha de Orden de Pago
12-12-2013
Fecha Emisión Cheque
12-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 340.279.363
IVA
₲ 32.529.000

Retención DNCP
₲ 1.275.137
Retención IVA
₲ 9.758.700
Retención Renta
₲ 6.505.800
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
PARAMAQ SRL
RUC
80002278-5
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CE-25005-13-71216
Monto Contrato
₲ 1.600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.120.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.065.099.636

Datos de la Licitación

ID de Licitación
254497
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS SAT DEL AISP Y AIG
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac