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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000186
Monto de la Factura
₲ 127.972.180
Nro. de Orden de Pago
2014871
Fecha de Orden de Pago
04-02-2014
Fecha Emisión Cheque
13-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 121.699.217
IVA
₲ 11.633.834
Retención DNCP
₲ 456.046
Retención IVA
₲ 3.490.150
Retención Renta
₲ 2.326.767
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑÍA DE ESTRUCTURAS DE HORMIGON ARMADO SA
RUC
80003157-1
Número de Contrato
5530
Código de Contratación (CC)
CE-25002-13-82797
Monto Contrato
₲ 1.348.919.160
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.348.919.160
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.270.294.364
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250311
Nombre de la Licitación
VEX 199-13. Adquisición de Postes de Hormigón Armado
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande