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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000196
Monto de la Factura
₲ 100.231.040
Nro. de Orden de Pago
20141954
Fecha de Orden de Pago
13-03-2014
Fecha Emisión Cheque
08-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 95.317.896
IVA
₲ 9.111.913

Retención DNCP
₲ 357.187
Retención IVA
₲ 2.733.574
Retención Renta
₲ 1.822.383
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
COMPAÑÍA DE ESTRUCTURAS DE HORMIGON ARMADO SA
RUC
80003157-1
Número de Contrato
5530
Código de Contratación (CC)
CE-25002-13-82797
Monto Contrato
₲ 1.348.919.160
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.348.919.160
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.270.294.364

Datos de la Licitación

ID de Licitación
250311
Nombre de la Licitación
VEX 199-13. Adquisición de Postes de Hormigón Armado
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande