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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000228
Monto de la Factura
₲ 3.403.688
Nro. de Orden de Pago
20144885
Fecha de Orden de Pago
20-06-2014
Fecha Emisión Cheque
26-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.082.132
IVA
₲ 309.426

Retención DNCP
₲ 12.130
Retención IVA
₲ 92.828
Retención Renta
₲ 61.885
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 154.713
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
ELECTROMECANICA INDUSTRIAL Y COMERCIAL SA
RUC
80002008-1
Número de Contrato
5287
Código de Contratación (CC)
CE-25002-13-79670
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 93.589.707
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 84.748.031

Datos de la Licitación

ID de Licitación
264098
Nombre de la Licitación
Vex 194-13.Ejecución de Trabajos de Normalización del Sistema Eléctrico de Distribución (HHP1), por Declaración de Estado de Emergencia
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande