Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000033
Monto de la Factura
₲ 3.226.500
Nro. Solicitud de Transferencia
51804
Fecha Solicitud de Transferencia
25-04-2024
Fecha de la Transferencia
09-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.036.283
Retención DNCP
₲ 11.381
Retención IVA
₲ 87.995
Retención Renta
₲ 87.995
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RAPID EXPRESS S.R.L.
RUC
80047702-2
Número de Contrato
18-23
Código de Contratación (CC)
CD-12019-23-236554
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.789.330
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.789.330
Datos de la Licitación
ID de Licitación
437221
Nombre de la Licitación
Servicio de Courrier
Convocante
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH)
Unidad de Contratación
UOC MUVH