Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000324
Monto de la Factura
₲ 3.776.500
Nro. Solicitud de Transferencia
131006
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2024
Fecha de la Transferencia
09-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.519.699
Retención DNCP
₲ 13.183
Retención IVA
₲ 102.995
Retención Renta
₲ 137.327
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RAPID EXPRESS S.R.L.
RUC
80047702-2
Número de Contrato
18-23
Código de Contratación (CC)
CD-12019-23-236554
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.789.330
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.789.330
Datos de la Licitación
ID de Licitación
437221
Nombre de la Licitación
Servicio de Courrier
Convocante
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH)
Unidad de Contratación
UOC MUVH