Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001091
Monto de la Factura
₲ 930.000
Nro. Solicitud de Transferencia
82997
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2017
Fecha de la Transferencia
03-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 926.686
Retención DNCP
₲ 3.314
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LUIS ALBERTO CORONEL CUEVAS
RUC
2913541-9
Número de Contrato
3/2016
Código de Contratación (CC)
CD-13003-16-118497
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 114.589.385
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 114.589.385
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301130
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOVILES DEL DPTO. XIII AMAMBAY
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico