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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001153
Monto de la Factura
₲ 2.610.000
Nro. Solicitud de Transferencia
114081
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2017
Fecha de la Transferencia
01-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.482.062

Retención DNCP
₲ 9.301
Retención IVA
₲ 71.182
Retención Renta
₲ 47.455
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
LUIS ALBERTO CORONEL CUEVAS
RUC
2913541-9
Número de Contrato
3/2016
Código de Contratación (CC)
CD-13003-16-118497
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 114.589.385
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 114.589.385

Datos de la Licitación

ID de Licitación
301130
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOVILES DEL DPTO. XIII AMAMBAY
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico