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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0004574
Monto de la Factura
₲ 2.395.000
Nro. Solicitud de Transferencia
131511
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2017
Fecha de la Transferencia
11-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.277.602

Retención DNCP
₲ 8.535
Retención IVA
₲ 65.318
Retención Renta
₲ 43.545
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
INTELFLY S.A.
RUC
80055617-8
Número de Contrato
27/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28002-17-142860
Monto Contrato
₲ 98.395.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 79.307.130
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 79.307.130

Datos de la Licitación

ID de Licitación
325336
Nombre de la Licitación
Servicios de Impresiones Gráficas
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado