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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0030577
Monto de la Factura
₲ 2.868.000
Nro. Solicitud de Transferencia
88711
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2015
Fecha de la Transferencia
29-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.727.416

Retención DNCP
₲ 10.221
Retención IVA
₲ 78.218
Retención Renta
₲ 52.145
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
IMPORTADORA DE NEUMATICOS RODAR SRL
RUC
80005334-6
Número de Contrato
16/2015
Código de Contratación (CC)
CD-11002-15-106037
Monto Contrato
₲ 99.780.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.289.296
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.289.296

Datos de la Licitación

ID de Licitación
287378
Nombre de la Licitación
Provisión e instalación de cubiertas
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores