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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000212
Monto de la Factura
₲ 371.500
Nro. Solicitud de Transferencia
105269
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2015
Fecha de la Transferencia
13-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 353.289

Retención DNCP
₲ 1.324
Retención IVA
₲ 10.132
Retención Renta
₲ 6.755
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
OILDA ANTONIA GOMEZ DE PANIAGUA
RUC
1309150-6
Número de Contrato
12/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28008-15-105868
Monto Contrato
₲ 45.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.824.604
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.824.604

Datos de la Licitación

ID de Licitación
286737
Nombre de la Licitación
Catering y Provisión de Refrigerio
Convocante
Universidad Nacional de Canindeyu (UNICAN)
Unidad de Contratación
Universidad Nacional de Canindeyu