Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000443
Monto de la Factura
₲ 1.640.000
Nro. Solicitud de Transferencia
60792
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2015
Fecha de la Transferencia
01-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.559.611
Retención DNCP
₲ 5.844
Retención IVA
₲ 44.727
Retención Renta
₲ 29.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HERNAN ISABELINO BRITEZ
RUC
909969-7
Número de Contrato
03/15
Código de Contratación (CC)
CD-28003-15-105800
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.010.129
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.010.129
Datos de la Licitación
ID de Licitación
294245
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANT. Y REPARACION DE VEHICULOS
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Pilar
Unidad de Contratación
Rectorado