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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000440
Monto de la Factura
₲ 4.560.000
Nro. Solicitud de Transferencia
60792
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2015
Fecha de la Transferencia
01-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.336.477

Retención DNCP
₲ 16.250
Retención IVA
₲ 124.364
Retención Renta
₲ 82.909
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
HERNAN ISABELINO BRITEZ
RUC
909969-7
Número de Contrato
03/15
Código de Contratación (CC)
CD-28003-15-105800
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.010.129
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.010.129

Datos de la Licitación

ID de Licitación
294245
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANT. Y REPARACION DE VEHICULOS
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Pilar
Unidad de Contratación
Rectorado