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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001814
Monto de la Factura
₲ 5.854.850
Nro. Solicitud de Transferencia
54206
Fecha Solicitud de Transferencia
13-07-2011
Fecha de la Transferencia
19-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-07-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.854.850

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ELVIRA CARMEN FILARTIGA RIOS
RUC
365817-1
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CD-13001-11-23883
Monto Contrato
₲ 10.619.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.099.141
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.099.141

Datos de la Licitación

ID de Licitación
210504
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CINTAS Y TONER
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay