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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0153587
Monto de la Factura
₲ 1.752.000
Nro. Solicitud de Transferencia
53857
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2022
Fecha de la Transferencia
23-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.648.712

Retención DNCP
₲ 6.180
Retención IVA
₲ 47.782
Retención Renta
₲ 47.782
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
D & D IMPORT. S.A.
RUC
80060132-7
Número de Contrato
48
Código de Contratación (CC)
CD-12006-21-210543
Monto Contrato
₲ 170.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 148.077.974
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 148.077.974

Datos de la Licitación

ID de Licitación
403666
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS ELECTRICOS PARA LA SET DEL MH
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios