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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001541
Monto de la Factura
₲ 995.188
Nro. Solicitud de Transferencia
85134
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2022
Fecha de la Transferencia
05-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 990.665

Retención DNCP
₲ 3.619
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
Atenas Energía Sociedad Anónima
RUC
80040465-3
Número de Contrato
45
Código de Contratación (CC)
CD-12006-21-210007
Monto Contrato
₲ 119.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 111.657.995
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 111.643.519

Datos de la Licitación

ID de Licitación
393398
Nombre de la Licitación
AMPLIACION DE SISTEMA DE EXTRACCION DE AIRE DE LA SALA DE GENERADORES DE LA SET DEL MH
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios