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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001979
Monto de la Factura
₲ 5.275.368
Nro. Solicitud de Transferencia
79619
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2017
Fecha de la Transferencia
08-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.016.779

Retención DNCP
₲ 18.799
Retención IVA
₲ 143.874
Retención Renta
₲ 95.916
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MARIELA CAROLINA MOLAS SAMUDIO
RUC
3200078-2
Número de Contrato
138
Código de Contratación (CC)
CD-12006-16-130714
Monto Contrato
₲ 94.075.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 89.463.614
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 89.463.614

Datos de la Licitación

ID de Licitación
312816
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIO PARA CAMBIO DE VEREDA PERIMETRAL DEL MH
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas