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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000678
Monto de la Factura
₲ 10.700.000
Nro. Solicitud de Transferencia
161088
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2018
Fecha de la Transferencia
14-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.078.622

Retención DNCP
₲ 37.742
Retención IVA
₲ 291.818
Retención Renta
₲ 291.818
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
JOEL RICARDO MARTINEZ GUTIERREZ
RUC
3374847-0
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
CD-28001-18-159175
Monto Contrato
₲ 11.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.361.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.361.200

Datos de la Licitación

ID de Licitación
348315
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles y Enseres
Convocante
Facultad de Odontologia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia