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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001562
Monto de la Factura
₲ 9.991.840
Nro. Solicitud de Transferencia
141954
Fecha Solicitud de Transferencia
25-10-2017
Fecha de la Transferencia
21-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.502.058

Retención DNCP
₲ 35.607
Retención IVA
₲ 272.505
Retención Renta
₲ 181.670
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
16/2017
Código de Contratación (CC)
CD-13001-17-143196
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.676.242
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.182.683

Datos de la Licitación

ID de Licitación
326647
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS ELECTRICOS Y DE FERRETERIA
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Central / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Central