Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004533
Monto de la Factura
₲ 1.436.500
Nro. Solicitud de Transferencia
130711
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2017
Fecha de la Transferencia
20-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.366.086
Retención DNCP
₲ 5.119
Retención IVA
₲ 39.177
Retención Renta
₲ 26.118
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTELFLY S.A.
RUC
80055617-8
Número de Contrato
446
Código de Contratación (CC)
CD-13001-17-142232
Monto Contrato
₲ 108.930.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 64.381.247
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 64.381.247
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325756
Nombre de la Licitación
CD N° 10/2017 "Adquisición de Utiles de Oficina"
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana