Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000293
Monto de la Factura
₲ 9.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
134920
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2019
Fecha de la Transferencia
17-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.477.345
Retención DNCP
₲ 31.745
Retención IVA
₲ 245.455
Retención Renta
₲ 245.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SIXTO JAVIER VARGAS ROMERO
RUC
1695298-7
Número de Contrato
83/19
Código de Contratación (CC)
CD-12005-19-176822
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 56.515.635
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.515.635
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361094
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Esterilizador de Residuos Patológicos y Equipos Medicos Varios
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5