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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000201
Monto de la Factura
₲ 3.076.920
Nro. Solicitud de Transferencia
164392
Fecha Solicitud de Transferencia
26-11-2019
Fecha de la Transferencia
10-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.898.235

Retención DNCP
₲ 10.853
Retención IVA
₲ 83.916
Retención Renta
₲ 83.916
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ADOLFO RAMON RODRIGUEZ GODOY
RUC
2331290-4
Número de Contrato
104
Código de Contratación (CC)
CD-12005-19-180857
Monto Contrato
₲ 29.483.190
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.900.579
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.900.579

Datos de la Licitación

ID de Licitación
370104
Nombre de la Licitación
Adquisiciòn de rajas
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4