Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001498
Monto de la Factura
₲ 4.993.759
Nro. Solicitud de Transferencia
91408
Fecha Solicitud de Transferencia
26-11-2010
Fecha de la Transferencia
01-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.993.759
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO SABINO ROTELA LOPEZ
RUC
787858-3
Número de Contrato
023/2010
Código de Contratación (CC)
CD-28007-10-15287
Monto Contrato
₲ 4.993.759
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.993.759
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.993.759
Datos de la Licitación
ID de Licitación
204554
Nombre de la Licitación
Adq. de Equipos Audiovisuales, Comunicación - Sillas
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Rectorado