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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-013-0005085
Monto de la Factura
₲ 147.000
Nro. Solicitud de Transferencia
124696
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2013
Fecha de la Transferencia
30-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 147.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
EDITORIAL EL PAIS SA
RUC
80004242-5
Número de Contrato
05/2013
Código de Contratación (CC)
CD-11001-13-71753
Monto Contrato
₲ 2.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.351.870
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.351.870

Datos de la Licitación

ID de Licitación
252201
Nombre de la Licitación
PROVISION DE PERIODICOS
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Comision Nacional de Defensa de los Recursos Naturales