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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000364
Monto de la Factura
₲ 5.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
120531
Fecha Solicitud de Transferencia
23-10-2014
Fecha de la Transferencia
01-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.000.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
INTELFLY S.A.
RUC
80055617-8
Número de Contrato
549 AL 555
Código de Contratación (CC)
CD-28002-14-87481
Monto Contrato
₲ 46.262.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.791.653
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 43.994.511

Datos de la Licitación

ID de Licitación
268522
Nombre de la Licitación
Provisión de Artículos de Oficina
Convocante
Fac. de Ing. Agronomica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Fac. de Ing. Agronomica