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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000124
Monto de la Factura
₲ 7.510.800
Nro. Solicitud de Transferencia
186166
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2017
Fecha de la Transferencia
27-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.142.634

Retención DNCP
₲ 26.766
Retención IVA
₲ 204.840
Retención Renta
₲ 136.560
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
Genaro Andres Pineda Enciso
RUC
2677205-1
Número de Contrato
28
Código de Contratación (CC)
CD-12004-17-145757
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 133.138.861
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 133.138.861

Datos de la Licitación

ID de Licitación
333843
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORAS
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores