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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000101
Monto de la Factura
₲ 13.169.376
Nro. Solicitud de Transferencia
158766
Fecha Solicitud de Transferencia
23-11-2017
Fecha de la Transferencia
28-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.523.837

Retención DNCP
₲ 46.931
Retención IVA
₲ 359.165
Retención Renta
₲ 239.443
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
Genaro Andres Pineda Enciso
RUC
2677205-1
Número de Contrato
28
Código de Contratación (CC)
CD-12004-17-145757
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 133.138.861
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 133.138.861

Datos de la Licitación

ID de Licitación
333843
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORAS
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores