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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0035030
Monto de la Factura
₲ 604.986
Nro. Solicitud de Transferencia
73761
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2011
Fecha de la Transferencia
04-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 604.986

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GRAFICA MONARCA S.R.L.
RUC
80013965-8
Número de Contrato
14/2011
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-26994
Monto Contrato
₲ 1.939.826
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.844.738
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.844.738

Datos de la Licitación

ID de Licitación
218724
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS E IMPRESIONES DE ARTES GRAFICAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Materno Infantil de Capiata