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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-013-0000340
Monto de la Factura
₲ 14.796.000
Nro. Solicitud de Transferencia
141607
Fecha Solicitud de Transferencia
21-09-2024
Fecha de la Transferencia
24-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.789.874

Retención DNCP
₲ 51.651
Retención IVA
₲ 403.527
Retención Renta
₲ 538.036
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
BEBIDAS ENVASADAS SALUDABLES SA
RUC
80038052-5
Número de Contrato
03/2024
Código de Contratación (CC)
CD-12007-24-238193
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 95.069.594
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 95.069.594

Datos de la Licitación

ID de Licitación
438732
Nombre de la Licitación
CD Nº 1/2024 SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA MINERAL EN BIDONES DE 20 LITROS AD - REFERENDUM
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion