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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-1276680
Monto de la Factura
₲ 11.508.000
Nro. Solicitud de Transferencia
212908
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2023
Fecha de la Transferencia
27-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.511.200

Retención DNCP
₲ 40.173
Retención IVA
₲ 313.855
Retención Renta
₲ 632.728
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
BEBIDAS ENVASADAS SALUDABLES SA
RUC
80038052-5
Número de Contrato
02/2022
Código de Contratación (CC)
CD-12007-22-217558
Monto Contrato
₲ 176.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 155.742.976
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 155.742.976

Datos de la Licitación

ID de Licitación
406481
Nombre de la Licitación
CD Nº 06/2022 SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA MINERAL EN BIDONES DE 20 LITROS - SEGUNDO LLAMADO - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion