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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-013-0000207
Monto de la Factura
₲ 16.828.000
Nro. Solicitud de Transferencia
66770
Fecha Solicitud de Transferencia
23-05-2024
Fecha de la Transferencia
28-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.683.697

Retención DNCP
₲ 58.745
Retención IVA
₲ 458.945
Retención Renta
₲ 611.927
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
BEBIDAS ENVASADAS SALUDABLES SA
RUC
80038052-5
Número de Contrato
02/2022
Código de Contratación (CC)
CD-12007-22-217558
Monto Contrato
₲ 176.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 155.742.976
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 155.742.976

Datos de la Licitación

ID de Licitación
406481
Nombre de la Licitación
CD Nº 06/2022 SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA MINERAL EN BIDONES DE 20 LITROS - SEGUNDO LLAMADO - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion