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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0009585
Monto de la Factura
₲ 6.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
135395
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2015
Fecha de la Transferencia
18-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.705.890

Retención DNCP
₲ 21.382
Retención IVA
₲ 163.637
Retención Renta
₲ 109.091
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
JUAN RAMON TORRES TRUSSY
RUC
3188231-5
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
CD-13001-14-95960
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 96.448.446
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 94.084.340

Datos de la Licitación

ID de Licitación
270183
Nombre de la Licitación
Adquisiciòn de Servicios de Impresiones Gráficas
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación