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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0006744
Monto de la Factura
₲ 15.960.000
Nro. Solicitud de Transferencia
185600
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2017
Fecha de la Transferencia
31-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.177.669

Retención DNCP
₲ 56.876
Retención IVA
₲ 435.273
Retención Renta
₲ 290.182
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
COMPUGRAF INFORMATICA
RUC
80022988-6
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
CD-13001-16-125590
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 72.892.131
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 71.762.435

Datos de la Licitación

ID de Licitación
305217
Nombre de la Licitación
Adquisición de Repuestos y Accesorios Varios para Equipos Informáticos
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación