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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0006249
Monto de la Factura
₲ 2.608.970
Nro. Solicitud de Transferencia
105198
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2010
Fecha de la Transferencia
26-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.608.970

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L.
RUC
80004240-9
Número de Contrato
003/2010
Código de Contratación (CC)
CD-12001-10-1832
Monto Contrato
₲ 108.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 100.771.431
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 100.771.431

Datos de la Licitación

ID de Licitación
185141
Nombre de la Licitación
PASAJES AEROS
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia