Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0027230
Monto de la Factura
₲ 2.016.000
Nro. Solicitud de Transferencia
76737
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2023
Fecha de la Transferencia
09-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.006.837
Retención DNCP
₲ 7.331
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
4/2021
Código de Contratación (CC)
CD-12020-21-197937
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 94.425.975
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 94.425.975
Datos de la Licitación
ID de Licitación
388843
Nombre de la Licitación
Adquisición de agua mineral en bidones y botellitas
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia