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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001152
Monto de la Factura
₲ 4.480.000
Nro. Solicitud de Transferencia
112737
Fecha Solicitud de Transferencia
21-09-2016
Fecha de la Transferencia
23-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.382.580

Retención DNCP
₲ 15.965
Retención IVA
Retención Renta
₲ 81.455
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PASCUAL TORRES NUÑEZ
RUC
1388647-9
Número de Contrato
03/2016
Código de Contratación (CC)
CD-23004-16-120147
Monto Contrato
₲ 10.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.812.606
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.812.606

Datos de la Licitación

ID de Licitación
303664
Nombre de la Licitación
Servicio de Reparación y Mantenimiento de bebederos eléctricos
Convocante
Dirección de Beneficencia (DIBEN)
Unidad de Contratación
Direccion de Beneficiencia y Ayuda Social