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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
002-001-0002989
Monto de la Factura
₲ 348.000
Nro. Solicitud de Transferencia
114658
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2011
Fecha de la Transferencia
09-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 348.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
JOSE GUILLERMO BENZA VILLAREJO
RUC
992120-6
Número de Contrato
29
Código de Contratación (CC)
CD-12010-11-25518
Monto Contrato
₲ 3.480.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.323.768
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.323.768

Datos de la Licitación

ID de Licitación
207493
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE FUMIGACION
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Proyecto de Manejo Sostenible de Recursos Naturales Pmrn-Kfw