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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002195
Monto de la Factura
₲ 87.210
Nro. Solicitud de Transferencia
64423
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2012
Fecha de la Transferencia
06-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 87.210

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
171
Código de Contratación (CC)
CD-12010-11-42933
Monto Contrato
₲ 290.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 276.451
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 276.451

Datos de la Licitación

ID de Licitación
214242
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Empoderamiento de los Pobres Rurales