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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
003-001-0006147
Monto de la Factura
₲ 3.130.000
Nro. Solicitud de Transferencia
54193
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2014
Fecha de la Transferencia
24-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.130.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SANTIAGO OSVALDO DOMINGUEZ NAVARRO
RUC
649558-3
Número de Contrato
4
Código de Contratación (CC)
CD-13004-14-86657
Monto Contrato
₲ 105.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 98.191.720
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 98.191.720

Datos de la Licitación

ID de Licitación
267229
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE REFRIGERIO DURANTE LAS ACTIVIDADES ACADEMICAS, EVENTOS Y REUNIONES
Convocante
Consejo de la Magistratura (C.M.)
Unidad de Contratación
Uoc Consejo de la Magistratura