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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001369
Monto de la Factura
₲ 2.969.120
Nro. Solicitud de Transferencia
125463
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2022
Fecha de la Transferencia
22-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.800.759

Retención DNCP
₲ 10.571
Retención IVA
₲ 73.416
Retención Renta
₲ 81.732
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PROSPER S.R.L.
RUC
80061002-4
Número de Contrato
10/2021
Código de Contratación (CC)
CD-13005-21-198522
Monto Contrato
₲ 4.841.780
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.664.767
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.664.767

Datos de la Licitación

ID de Licitación
390502
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios
Convocante
Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM)
Unidad de Contratación
Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados