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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000491
Monto de la Factura
₲ 6.194.600
Nro. Solicitud de Transferencia
197640
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2021
Fecha de la Transferencia
11-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.829.400

Retención DNCP
₲ 21.850
Retención IVA
₲ 168.944
Retención Renta
₲ 168.944
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
TES INGENIERIA S.A.
RUC
80090977-1
Número de Contrato
73/2021
Código de Contratación (CC)
CD-12003-21-200145
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 94.063.351
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 94.063.351

Datos de la Licitación

ID de Licitación
392849
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE CABLEADO TELÉFONICO HOSPITAL RIGOBERTO CABALLERO
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional