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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0013410
Monto de la Factura
₲ 315.333
Nro. Solicitud de Transferencia
92114
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2010
Fecha de la Transferencia
01-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 315.333

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SKY COURIER INTERNATIONAL S.R.L.
RUC
80003851-7
Número de Contrato
03/10
Código de Contratación (CC)
CD-12010-10-0890
Monto Contrato
₲ 29.196.667
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.151.109
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.151.109

Datos de la Licitación

ID de Licitación
186571
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIOS DE COURRIER
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Empoderamiento de los Pobres Rurales