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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000283
Monto de la Factura
₲ 16.760.000
Nro. Solicitud de Transferencia
191490
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2018
Fecha de la Transferencia
15-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.786.701

Retención DNCP
₲ 59.117
Retención IVA
₲ 457.091
Retención Renta
₲ 457.091
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DEBORA IRMIÑA GONZALEZ VILLAR
RUC
4455251-3
Número de Contrato
70
Código de Contratación (CC)
CD-12010-18-166410
Monto Contrato
₲ 99.760.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 93.966.664
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 93.966.664

Datos de la Licitación

ID de Licitación
354457
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMUNICACIÓN PARA EL VMG
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Uoc Agricultura y Ganaderia