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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0007104
Monto de la Factura
₲ 37.115.000
Nro. Solicitud de Transferencia
145663
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2022
Fecha de la Transferencia
24-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.926.903

Retención DNCP
₲ 130.915
Retención IVA
₲ 1.012.227
Retención Renta
₲ 1.012.227
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SANMARINESE S.A.
RUC
80026430-4
Número de Contrato
86/2022
Código de Contratación (CC)
CD-12005-22-216114
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 68.187.213
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 68.187.213

Datos de la Licitación

ID de Licitación
414747
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Equipos Esterilizador de Residuos Patológicos
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5