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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003540
Monto de la Factura
₲ 8.071.000
Nro. Solicitud de Transferencia
114320
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2017
Fecha de la Transferencia
20-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.675.375

Retención DNCP
₲ 28.762
Retención IVA
₲ 220.118
Retención Renta
₲ 146.745
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GRUPO EMPRESARIAL PREVEN-TEC S.A.
RUC
80012876-1
Número de Contrato
242/2016
Código de Contratación (CC)
CD-12008-16-126926
Monto Contrato
₲ 13.984.380
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.298.892
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.298.892

Datos de la Licitación

ID de Licitación
313515
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE SISTEMAS DE ALARMAS CONTRA INCENDIOS PARA LA DNVS DEL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)