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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001991
Monto de la Factura
₲ 30.475.000
Nro. Solicitud de Transferencia
180552
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2016
Fecha de la Transferencia
20-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.981.171

Retención DNCP
₲ 108.602
Retención IVA
₲ 831.136
Retención Renta
₲ 554.091
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DEZETA S.A
RUC
80019208-7
Número de Contrato
646
Código de Contratación (CC)
CD-12008-16-128415
Monto Contrato
₲ 121.875.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 115.900.909
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 115.900.909

Datos de la Licitación

ID de Licitación
299177
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PLACA DIGITAL PARA INERAM
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)