Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000152
Monto de la Factura
₲ 1.011.000
Nro. Solicitud de Transferencia
93589
Fecha Solicitud de Transferencia
27-08-2014
Fecha de la Transferencia
16-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.011.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAOLA SOLEDAD ESCOBAR CORONEL
RUC
4427806-3
Número de Contrato
8
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-73773
Monto Contrato
₲ 1.011.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.007.397
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.007.397
Datos de la Licitación
ID de Licitación
253001
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles de Oficina
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)